甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
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小规模1%增值税。未达到月15万。会计分录这样做的。借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 然后借:应交税费应交增值税。贷:营业外收入,政府补助。这样利润表中,营业收入是不含税的收入,利润表中会提现营业外收入吗?#商业#
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老师,我刚接手了一个公司。我翻了一下他这个纸质的凭证。只有纸质的这个记账凭证账簿。然后我发现他2024年3月做的账,其实是2023年12月的那个回单。2024年4月的账,做的是2024年1~3月的回单。其他也没有,只有回单,这个有影响吗?我需要把他2023年12月的做到2023年12月吗?需要调整一下吗?因为我这里电子的完全没有,我要重新全部输一遍。我想输入一遍的话,要不要把他这个改一下?还有那个他2023年3月开始的到11月这中间也有很多做错的凭证,我是直接在2023年我重新输入的时候修改呢,还是在2024年调整了?#服务业#
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我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算充值少500元,怎么做账呢,营业收入应收少500元,其他应付总部预存-500元,但是本月应收现金怎么做呢#餐饮酒店#
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