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答疑老师:哈哈老师
你们报销的时候借其他应收款客户 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
差补要单独做吗,建议差补单独做账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
我看下 查看全部回复
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如果员工没意见的话,可以 查看全部回复
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答疑老师:李可可
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
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你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
借:费用/成本 dai:其他应付款-员工(如果直接报销的dai方为银行存款或库存现金) 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
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按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
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