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张老师
报销? 查看全部回复
3071
王苗苗老师
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
763
andy老师
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
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易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1227
西贝老师
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
1023
看是什么时候盘点的 查看全部回复
1000
patience
固定资产盘点的主要内容包括: 固定资产的账、卡、物是否相符,有无丢失、损坏及未经批准擅自外调、外借、外售等现象;设备保管是否完整,有无拆套、拆件等现象;设备维修保养情况,设备检修是否及时,有无带病运转现象;房屋建筑物是否完整,有无随意拆除或改建等现象;固定资产的增减变动是否及时办理手续,计提折旧是否正确 查看全部回复
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报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1155
实物盘点 查看全部回复
1743
老板花钱80万买了下来,是老板为了取得公司股权支付了原股东80万,这笔款没到公司账上。 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产盘点前的准备 利用账务清理结果,编制盘点用的固定资产明细表 实地盘点并核实有关情况 根据固定资产盘点中的问题提出处理意见 告清查结果 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2518
李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2158
当月增加固定资产 查看全部回复
3020
燕子老师
你好,主要是看固定资产发票上面的开票时间,一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧,如果你的固定资产发票正好是二月开的,但是当时没有取得发票,三月可以按照暂估的金额计提折旧,实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。 查看全部回复
4015
杨老师
借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
2302
可以的 查看全部回复
2395
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2755
可以调账 查看全部回复
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固定资产是什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2531
wam
正在看 查看全部回复
2555
云峰老师
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
2178
安叔老师
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
4171
可以 查看全部回复
2834
这个电脑是归公司所有还是员工所有 查看全部回复
3303
甘老师
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
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要注意账实相符,关注固定资产的使用情况以及是否有破损等 查看全部回复
2333
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1687
清岚
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
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公司没有车辆而报销大量车辆费用,税局会稽查出来 查看全部回复
2642
Lucky
首先需要确定一下设备是没入账还是没入固定资产帐 查看全部回复
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可以先按照你们账面在建工程(配电柜项目)的金额入固定资产 查看全部回复
2154
想要反映已经付掉的款就需要反映之前的入库明细 查看全部回复
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需要附上购入固定资产的发票,付款回单等 查看全部回复
3479
秦枫老师
实盘金额和账目金额是一致 都是固定资产的原值 查看全部回复
7738
流水账前面有没有写摘要,看能不能找到购进固定资产花了多少钱,问一下老板或相关知情人,固定资产大概是什么时候购进的 查看全部回复
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你从发票入账的次月开始算就可以 查看全部回复
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曹老师CPA
使用部门主管资产的实物 查看全部回复
5750
厚积薄发
根据账面去盘点 查看全部回复
5395
微尘
什么时候开始使用的 查看全部回复
6686
小小
办公用品做到管理费用 查看全部回复
3590
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
2938
如果这台设备单独计价的,计提减值准备,报废 查看全部回复
4474
大宁老师
可以进行实地盘点,看下实物与账载是否一致 查看全部回复
4137
陈米老师
根据你说的情况,在盘点账面记载的固定资产时以账查物,并要求查明固定资产的基本情况:仔细核对固定资产编号及名称、结构或规格型号、坐落位置或使用部门、构建日期即投入使用日期、使用方向(单位自用、后勤使用、出租、出借、闲置、其他)、使用状况(正常使用、毁损、报废、封存、部分拆除、技术淘汰等)、产权归属(包括权属性质、权属证书及其牌照等)、变动情况、数量、原值(事业单位还包括累计折旧和净值、折旧年限、以使用年限等)。 查看全部回复
4364
而已老师
可以分类摆放,这样就容易区别。 查看全部回复
3850
tammy老师
一般企业是财务负责,有些企业由行政部负责 查看全部回复
6850
小黑
金额大,入固定资产 查看全部回复
4282
高老师
实际花了多少钱? 查看全部回复
6253
Annina老师
2948
补计提 查看全部回复
4798
账里有没有开通固定资产模块? 查看全部回复
4041
如果有ERP系统。里面有固定资产盘点表,导出后,根据表格与实物盘点 查看全部回复
待批准前 借:待处理财产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查明原因批准后 借:其他应收款(赔款等) 营业外支出-盘亏损失 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
5918
Summer
需要的,可以单独备注下。 查看全部回复
6172
Icy 何
在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
3636
莹老师
借出是有偿还是无偿?是借给外单位了吗? 查看全部回复
4545
venus老师
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
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盘点把现在所有的固定资产查一查,登记一下 查看全部回复
4051
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14229
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
528
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
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转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
965
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
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杨老师.
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
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这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
967
孙老师
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
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小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
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一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
894
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
哈哈老师
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1197
如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
1072
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1204
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
401
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
976
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
看着是对的,原值不需要等于折旧,因为固定资产还有残值, 查看全部回复
1162
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
605
出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
1198
同学你好,固定资产折旧分录 借:管理费用/制造费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
533
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1118
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
借费用 或者成本 dai累计折旧 查看全部回复
394
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
是的 查看全部回复
563
一般是包含当月的 查看全部回复
734
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
1086
导出明细账是吗、 查看全部回复
1219
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
689
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
440
借 固定资产 dai 银行存款等 查看全部回复
1164
跨月了么 查看全部回复
1321
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
948
你好同学, 这个要看用途,也可能一对一,也可能是以对多。 查看全部回复
1199
1288
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