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哈哈老师
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
悠悠老师
税合并计算。 查看全部回复
4842
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5346
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9954
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5076
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7344
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6525
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6849
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5265
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6417
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7821
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5013
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4644
高老师
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5994
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4662
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5445
归老师
进财务费用 查看全部回复
5157
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
8991
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5544
小月老师
你好 查看全部回复
8406
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4095
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6102
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5679
5400
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
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这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4140
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5220
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
5085
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
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确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4050
进成本 查看全部回复
5022
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5652
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10593
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8451
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7398
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9252
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
13770
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9693
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5841
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
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根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5040
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5769
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
离职的要提前一个月申请,行政也好办理减少社保,如果当月辞职的,没有在上个月办减少的话,次月是有社保数据的,所以才出现这种情况 查看全部回复
5094
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
5832
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8802
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4995
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5616
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14076
确认收入 查看全部回复
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4572
做管理费用-会议费 查看全部回复
6561
4176
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6750
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
4815
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
如果以后从工资扣的话,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5355
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8811
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
6642
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7281
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5067
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
11997
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5382
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12312
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5238
4725
5598
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
补偿金金额在当地上年平均工资三倍以内免征个税,超过部分需要交税 查看全部回复
5049
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5409
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6489
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6894
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4527
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4401
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5580
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
您好 查看全部回复
4266
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4878
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