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我公司属于建筑工程公司承包方,大工程一般是一到二年完工。公司确认收入根据完工百分比法确认,已经竣工的工程结转全部收入成本。但是,工程竣工之后经常分包方不及时来结算,我们自己算一个数字挂应付账款往往不是特别准确,会与实际相差一些,而且有可能今年挂账,明年或者后年才来结算,这样挂账是不是审计会有风险呢?会不会涉及调整以前年度损益呢?谢谢#建筑工程#
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想咨询下我去年做了暂估费用,借:工程施工-材料款,贷:应付账款-暂估,然后结转了成本,我今天收到部分发票并支付了,但是费用是工程款来着,那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录#建筑工程#
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原本的会计分录(制造费用)有:31134.85元 但现在因为有研发费用归集,(制造费用)就变成了:26617.70元 那(制造费用)差额:4517.15元 那我原本结转的(制造费用)和(成本表)岂不是全部都要从31134.85元,变26617.70元#工业制造#
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我公司月底缺进项票,库存商品不够结转主营业务成本,当时我就挂的应付账款,借:主营业务成本50万,贷:库存商品20万,贷:应付账款20万(在途)年底我想降低20万成本,把应付账款这20万冲了,怎么做分录呢?#商业#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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