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答疑老师:杨老师
金额不大的话不会的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以不调整 查看全部回复
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答疑老师:归老师
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
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答疑老师:小张
看下其他应收款二级明细辅助是不是有负数,或者有核销的其他应收款,但是坏账准备没有进行核销,导致其他应收款原值减去期末坏账准备导致的负数 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
你好,调到其他应付里 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
先做一笔借款,货币资金期末不能为负数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
现在成负数一般是登记错误了,建议先检查是否记账错误 查看全部回复
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未分配利润是根据公司的业务账务凭证生成的 查看全部回复
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跟银行回单一笔一笔核对一下, 查看全部回复
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有实收资本么 查看全部回复
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其他应收款借方负数 就是其他应付款 查看全部回复
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其他应收款负数指收回的比应收的多,属于其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
可以看下应交税费科目软件怎么设置的公式 查看全部回复
浏览:2396
答疑老师:秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
浏览:2811
答疑老师:杨老师.
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
浏览:2893
答疑老师:李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
浏览:2923
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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