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答疑老师:易老师
可以, 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,已经抵扣不用退回原票哦 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
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同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是换发票还是退货? 查看全部回复
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答疑老师:wam
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
跨月可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
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负数发票作废了? 查看全部回复
浏览:6819
答疑老师:patience
不需要 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是因发票问题重新开具? 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
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冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
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就是发票已经认证才需要对方给你开红字信息表 查看全部回复
浏览:2855
答疑老师:绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
浏览:2959
答疑老师:tammy老师
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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