一般纳税人,进项明细开错误,由于进项已认证,由我们这边开具红字发票,现在对方给我们开具一张销项负数发票一张(与已抵扣发票一致),又开具正常明细进项票一张,想问下账务处理,或会计分录#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,然后销售成品,请问A公司能否开具销项票? 原材料进项票+加工费进项票,与成品销项票的差价如何理解? 谢谢#工业制造#
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我们公司的互联网行业 购进了一批产品+资信费服务 对方是打包销售给我们的 开具了6%的增值税发票 我们会分开销售 产品按13%的税率销售 服务按6%的税率销售 请问我们在购进这批货的时候 怎么将产品和服务费的成本分开记呢(购进的公司是中国移动 规定只能开具6%的增值电信服务)#服务业#
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客户因产品质量问题提出要返修增加个零件,我们零件是单独给客户做的销售,其中零件的采购成本占售价的比重就有76%,这样的业务可以开具维修费发票吗,还是只能做销售产品增值税发票#注会CPA#
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甲方向乙方购买20万产品,甲方又销售给乙方15万产品,现约定乙方应向甲方支付的15万元货款与甲方应向乙方支付的同等金额予以抵消,抵消后甲方仍需向乙方支付5万元,请问甲方开具15万元发票给乙后,如何做分录冲减掉应收账款?#工业制造#
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小规模转一般纳税人进项税抵扣#其他行业#
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12月份该企业发生经济业务如下: 8日,向乙企业销售M产品100件,每件产品标价为2.5万元(不含增值税),每件产品成本为2万元;由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票,产品已发出,至本月末款#初级#
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