老师,我想问下我们公司是销售水泥的,属于子公司,3月份有两个收据分别是写的代收总公司货款,以及代付总公司货款,之前我们收到货款都是用应收和银行存款这两个科目,但这个代收货款不是我们实际合作的客户,应该用什么科目来做呢?#出纳#
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我们是加盟的新能源公司,下面有挂靠在我们名下的公司,当,总公司把预付款给我们的时候,我们就会把相对应的预付款付给下面的子公司(也就是挂靠在我们公司名下的公司),但是由于之前我们帮子公司垫付一些货款,需要在这一次的预付款里面扣下来,但是忘了扣,那他能走公账把这20万退回来吗?那需要开发票吗?#建筑工程#
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开了200万销项票给总公司 货物也帮总公司销售给客户了 现在因为各种原因暂时只能收到客户90万的货款 其中差额110万正在起诉过程中 万一这笔钱收不回来怎么不承担风险 让总公司承担#工业制造#
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我们单位现在是个子公司,然后我们上面有总公司,单位里面有几位员工是和总公司签的合同,工资都是总公司发,社保公积金也是总公司报,但是因为他们几个人被派到我们单位工作,所以我们单位效益好的时候,也会给几百的奖金也算补贴,想问一下这种收入,我们作为子公司,他们的扣缴义务人也不是我们,我们需要给他们代扣代缴个人所得税吗?怎么操作呢?按工资薪金所得吗?#出纳#
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