计调应收团队款12606元,团队支出10612.83元,其中计调垫付费报销了1972.83元,最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款,第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分,出纳审核失误,就把利润存入了银行,请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写?#出纳#
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老师,我们公司是一家国企子公司,总经理每个月去做汇报,我们财务经理让我这个月开始写每个月的公司经营分析月报,但是我才来公司一年多,我连账都没有做过,也不了解公司每个月整体情况,这个经营分析月报要涉及到生产设计财务采购等各个方面的信息,请问我要如何收集获取这些信息,希望老师可以给我一些建议,谢谢#工业制造#
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甲乙双方合作共同开发建设项目,注册资本金共2000万,甲占比45%,乙方占比55%,我方为乙方,该注册资本金1100万一般什么时间注资到新公司呢? 关于成立新公司,双方各派一名出纳、甲方派会计乙方派财务经理 ,(共4名财务人员)像这种情况以后如何开展工作呢?两名出纳如何分配工作职责呢?#房地产#
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财务经理跟我说,应收加预收大于0,就要把预收的数调出来重分类,小于0就调应收数出来,新手小白会计,好懵逼。我标红圈这个,预收是负数,代表的就是应收,为啥不直接调预收负数那个数,小于0就要调应收那个数呢?#其他行业#
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我们公司2017年的时候好像去外面买发票,现在被税局查出来了,要补交企业所得税跟滞纳金30多万,现在财务经理叫我明天跟她一起去税局,还要带上我的身份证,我是21年12月份入职的,17年不在,请问一下有什么风险吗#建筑工程#
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