登录/注册
答疑老师:甘老师
你们公司需要先向他个人购入专利 查看全部回复
浏览:2761
答疑老师:燕子老师
即使无法取得发票,也要根据真实的业务类型入到对应的科目,要看你具体付款是什么业务,不是全部都记入营业外收支 查看全部回复
浏览:2472
答疑老师:王苗苗老师
分录对的 查看全部回复
浏览:2758
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
浏览:2856
答疑老师:andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
浏览:2391
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
浏览:2000
答疑老师:西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
浏览:2256
答疑老师:秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
浏览:4042
答疑老师:孙老师
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
浏览:3099
答疑老师:小妮老师
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
浏览:3786
稍等,我看下 查看全部回复
浏览:3864
答疑老师:patience
是代缴么,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
浏览:3478
公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
浏览:2888
答疑老师:曹老师CPA
需要明细 查看全部回复
浏览:6627
答疑老师:绾绾
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
浏览:5051
答疑老师:李伟老师
正数按照平常记账就好,负数应该是账号有误的退款,可以借银行dai应付职工薪酬 查看全部回复
浏览:4597
答疑老师:Annina老师
做往来 查看全部回复
浏览:5820
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
浏览:8838
答疑老师:李可可
收到 查看全部回复
浏览:1419
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:1545
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载