我们在深圳,现在有个A公司是主要接业务的,但是时间比较长了,也有些税务方面的隐患,所以想逐步把业务转移到B公司去,转移差不多了以后,就把A公司注销了以绝后患,这是背景。 B公司现在的情况是业务断断续续,进项比销项要多,因为未来想让B公司为主,为了保障税务正常,我现在采用的办法是根据销项去抵扣进项,控制每个月按百分之一左右的税负率去缴增值税。我想知道有没有这个必要? 如果我不控制,进项都抵扣了,很长时间内增值税都是有进项留抵的,导致不缴税,会不会有什么问题? 进项票里面,有15W的进项税额,是去年底购买小车#其他行业#
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本期销项,不含税69462.48元,应交增值税9030.12元, 进项是21年进的了。 行业是商务服务业,平时就是购进门窗什么的这些再销售。行业税负率是多少,本期抵扣多少进项合适。#其他行业#
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我们每个月的税负率都还是在合理之中的,但是这个月出现一个情况就是进账比销项多了,这是什么情况呢,年末就应该把没抵扣的抵掉,但因为不是我控制的抵扣哪些票就没有抵扣掉,请问这有什么影响吗?#房地产#
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一般纳税人进项跟销项控制多少差异 税负率大概是多少#其他行业#
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