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答疑老师:patience
个人可以到税局代开发票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好同学,你所说的进项票时进项税额吗? 查看全部回复
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增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一、要加强对增值税的认识,企业必须首先实现未雨绸缪,从源头抓起,培训员工税务知识认知。 二、企业订立项目中标合同、分包合同和购销合同等,应当考虑增值税的政策因素,在涉税条款中明确规定,确定支付程序。 三、项目实施中涉及各环节的成本消费时,必须合法取得相关增值税专用发票,企业才能持有合法票据进行抵扣。 四、加强企业增值税发票的管理。 如果企业在经济活动发生时开具的增值税发票不严格,严重时有可能虚开增值税发票,这是犯罪行为。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是取得发票备注栏,付款方有代扣代缴个税的义务 查看全部回复
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答疑老师:李可可
取现金额很大吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,进项=销项-应交增值税,可以算出来查的进项票 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
1.先了解你们行业的增值税税负率或者你们单位本来计划的增值税税负率 和预计全年销售额 2.根据增值税税负率计算增值税税额(=销售额*税负率) 3计算应该准备多少进项税额(预计的全年销售额对应的销项税-第二步计算的应交增值税) 4.根据进项税额反推应该准备多少进项发票(含税金额) 5.计算还差多少进项发票(第四步计算出来的进项金额-已有的进项金额) 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,你们是外贸企业是吗 查看全部回复
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对方是个人吗,为什么开不了发票 查看全部回复
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您好,金额很小还好解释,大额的话只有发票明显不合理 查看全部回复
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同学你好,进项没拿到票可以等拿到票在抵,但是每个月都要报税的哈 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
首先我们应当按照实际业务开票,也就是业务是哪家公司发生的(东西是谁卖出去的),就由谁开票 如果不考虑实际业务的话,成本放第一位,谁有对应的成本,就由谁来开 查看全部回复
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同学你好,根据科目接借增dai减,把增加或者减少金额写在T字左边或者右边,然后期初余额+本期增加额-本期减少额=本期余额 查看全部回复
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您好,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,卖出是销项增值税,拿货是进项增值税,当期进项税小于销项税时,企业需要按照应纳税额计算公式计算出应缴纳的增值税额,并在规定期限内申报缴纳,建议做好税务筹划,以降低税负。例如,可以优化供应商选择,尽量选择能够提供增值税专用发票的供应商;同时,也可以合理利用税收优惠政策,以降低应纳税额?。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果有相关证明表明应收账款无法收回,可以转营业外支出 查看全部回复
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