他这个第二句话里原来借增贷减或者借减贷增的科目是不是可以简单的理解为,如果说发生额为负就来要重新分类比方说第一个图里的退回时的应收账款和主营业务收入原来一个是借记增加贷记减少另一个借记减少贷记增加,发生额为负就分别变成了借减贷增和借增贷减了#其他行业#
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主营业务收入在科目表里是借减贷增,应收账款是借增贷减,他这个销售退回的会计分录发生额为负,那不是贷主营业务收入实质钱减少了,应收账款发生额为负那不是借应收账款实质钱减少了,那不是变成了主营业务收入成了贷减,然后应收账款成了借减.#初级#
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公司是小规模纳税人,租房业务,给人家开票开了一年租金的专票,人家付钱付了半年,想问会计分录怎么做?收入我看可以按权责发生制每月结转,税费在当期缴纳,借方做银行存款 应收账款,贷方做预收账款,主营业务收入,应交税费,银行存款对应的金额是预收,主营,还有半年税费,应收对应金额有半年税费,还有个差额不知道应该做哪个科目,还想问一下我这个思路是对的吗?#物业#
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1.发现去年销项税额和应收账款多记了,主营业务收入没有多记或少记,是直接冲红做个正确的还是要用以前年度损益调整科目 2.今年更正了去年的报表补了增值税和附加税,是不是也要用以前年度损益调整这个科目#注会CPA#
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1月开票,1月支付宝到账,3月转入银行,凭证已做,平;4月多打一笔到银行(未开票),凭证借记银行存款,贷记应收账款,从支付宝里退回,没有做退回凭证,想问现在要怎么调整凭证啊(科目没有其他货币)#其他行业#
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金蝶eas怎么一次导出所有客户的明细账?我在科目余额表里选应收账款科目到末级,出来是所有客户的本期发生额,只能一个客户一个客户点开导出明细。在辅助明细账里面也只能一个客户一个客户点出明细 无法一次导出所有客户#其他行业#
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我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是:收到货款时:借:银行存款 贷:合同负债 。确认收入时:借:借:应收帐款 贷:主营业务收入/应交税费-销项税 同时借:合同负债 贷:应收账款 。目前销售退回部分商品,并且发票也冲红了,如果想暂时不退款,从下次发货中抵扣,账要怎么做#商业#
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下面哪个是损益类科目啊 应收账款 其他应收款 预付账款 原材料 生产成本 产成品 产品销售成本 固定资产 累计折旧 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应交税费 其他应交款 营业税金及附加 所得税费用 主营业务收入 本年利润 实收资本 盈余公积 利润分配#初级#
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