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归老师
人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
哈哈老师
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
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您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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Annina老师
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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税务师晓雨
不加 查看全部回复
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不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
5076
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4392
而已老师
这个要看甲方要求 查看全部回复
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多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
3987
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4005
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好 查看全部回复
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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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如果已经离职了,没有工资了就不用继续申报工资了 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
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借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
这个需要综合分析的 查看全部回复
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您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
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1.投资性房地产按成本模式进行计量,出售会计分录: 借:银行存款, dai:其他业务收入。 应交税费-应交增值税-销项税额/简易计税。 借:其他业务成本, 投资性房地产累计折旧(摊销), 投资性房地产减值准备, dai:投资性房地产。 查看全部回复
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税合并计算。 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
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借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
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您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4077
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6966
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6768
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5409
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5643
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
补偿金金额在当地上年平均工资三倍以内免征个税,超过部分需要交税 查看全部回复
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7506
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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