通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
浏览:2730
员工预支差旅费5000元,剩余2746元,已退回。花掉2254元,有发票。入账时还需要分开录入吗?(高速费473元,住宿费660元,餐饮费1121元)还是直接计入管理费用-差旅费#出纳#
浏览:2918