老师好,我们酒店在美团挂房销售,预付订单类型,我们平常前台收银管理系统是按照结算金额录入系统挂美团账的,我想问下我们平常酒店没有优惠的情况下,收到的结算款为美团底价,我们依据什么计主营业务收入呢?#餐饮酒店#
浏览:3122
月27日,我司曾与如家酒店签定月结协议,我旅行社的游客,凡去湖南张家界线路旅游,即入住当地的如家酒店,约定住宿费用 300元/间/晚,不提前预付费用,按月结算。5月27日收到如家酒店寄来的4月份结算单和发票,总金额 22 500元,暂未支付款项,其中归属于张家界401团 10 500元,归属于张家界420团 12 000元。#出纳#
浏览:2272
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,公司是小规模纳税人,主营是咨询服务只有销项没有进项,因为优惠政策,实缴的增值税比实际的少,该怎么处理?销售,借:银行存款80,贷:主营业务收入70,贷:应交税费-应交增值税10。交税,借:应交税费-增值税5,贷:银行存款5#房地产#
浏览:3155
老师,您好,我们是跟美团外卖一样的平台公司,现在有个业务是跟各景区合作,线上销售门票,然后资金流进入平台,然后按合同约定结算价格返还对方,中间的差价留在我们账上,那中间的差价是我们的收入?#其他行业#
浏览:3104
发生业务时,借应收账款,贷工程结算 收款时,借银行,贷应收帐款 开票时,借工程结算,贷销项税—增值税,贷主营业务收入 结转销售成本时,借工程施工,贷原材料贷费用 结转开票成本时,借主营业务成本,贷工程施工 这个是哪一步做错了#工业制造#
浏览:2991
我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算充值少500元,怎么做账呢,营业收入应收少500元,其他应付总部预存-500元,但是本月应收现金怎么做呢#餐饮酒店#
浏览:909
我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录,现金少500元,下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#
浏览:234
老师,我们现在有个最大的问题,就是22个个体工商户的钱都收到老板个人卡上,然后银行流水和我们业务系统里的销售订单核对,问题就是销售系统录单总有出错或者一笔拆成3笔录系统(银行进3000但是系统是850 150 2000)还有格好几天录的,这种情况有什么办法可以优化一下么,让出纳对账快点#服务业#
浏览:469
老师,方案一,这月采购票结转主营业务成本,再结转本年利润,也不交税。等下月开了销售票,勾选,就抵税了,再把收入结转成主营业务收入再转本年利润,这是不同步。 方案二,这月采购票,挂库存商品,单这月货卖了,不结转。等下月开票开票,同时收入和采购票成本一并结转,这是同步。 选哪个好呢?#出纳#
浏览:1762
老师好,我公司主要是采购设备然后免费给客户使用,同时我们每个月收取技术服务费。我的主营业务收入就是这个技术服务费。我的主营业务成本肯定有固定资产折旧,然后就是销售人员和管理人员工资是做主营业务成本还是费用呢(目前没有技术人员)?还有寄给客户的设备运输是入成本还是费用?#商业#
浏览:2388
上个月开了一张票,138628,然后这个月冲红这张票的小部分-26642,因为这部分没发货,然后客人不要了,接着又在这个基础上面补了一个合同,抵掉这个138628,重新又开了一个销售票34076,中间就是金额补差7434,这个主营业务收入我怎么写分录。#出纳#
浏览:1417
我们是酒店的,有一个业务就是跟一个平台合作,他们先给我们付40万款,然后他给我们推房,在后续的客人入住房费结算中冲掉,合同约定是2年,满两年如果40万款没有冲完,还退回给对方,现在对方要求一次性开票40万,可以开吗?#出纳#
浏览:2197