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我方为设计单位,完成了设计服务,开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后,与我方,保理方签订了三方协议。在这之后,我方收到了保理方支付的98万现金,还有2万的保理费融资发票,现在要做会计分录,请问该如何处理会计分录,能够平账呢?同时有没有相关规定,或者会计准则呢? 1.100万发票是我方开给甲方的,我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的,2万保理融资费发票,是保理方给我方的,我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定:本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣#房地产#
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我单位与A公司签订工程合同,但实际施工方为B公司,现工程已完工,但工程款未结清,未结清的工程款未开具发票,B公司将我单位起诉至法院,法院判决我单位将剩余工程款直接打入B公司账户,请问这种情况发票需要由A公司提供,还是B公司提供#建筑工程#
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老师,我单位和客户签订了一份维保合同,时间1年,合同约定签完合同付30%维保款,1年时间完成后付剩下70%,但是我们付维保成本的时候是一笔付给厂家的,请问我在结转成本的时候也可以按相应的时间相应的比列来结转成本吗?就相当于我们只是个中间商,实际维修是由厂家维修,我们付一笔钱给厂家#商业#
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4、某单位2024年3月15日开业,合同签订三年,前期发生投入使用的低值易耗品100000元,按制度规定截止2024年7月底待摊费用余额是多少?请写出计算过程(前期投入低值易耗品摊销期限1年,次月摊销)#餐饮酒店#
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我们租供销社土地,涉及到租金及地上建筑物的补偿款支出,供销社没有账户,上级单位是资产管理中心。这补偿款可以叫资产管理中心开单位的往来结算票据吗,但是租金合同是跟供销社签订的#建筑工程#
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老师,有个问题。我们在2018年安装了电梯,40万。期其中15万是安装费用。当然由于没有重视,完工以后安装费就没有及时要发票,款已经付了。年底跟对方沟通,对方说当时签订合同里面,就不包括开票的金额,开发票要按照9个点给税费。 我的问题是,我们单位目前开纳税的户。属于非营利性组织办学。如果这个发票就不需要,我直接把15万入固定资产可以吗?#出纳#
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