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哈哈老师
可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
而已老师
您好 查看全部回复
5490
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7803
高老师
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
Annina老师
不一定 查看全部回复
13932
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4095
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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5184
做福利费限额扣除 查看全部回复
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账号正在注销中
员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
4401
4257
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
4383
没错,就是这么做的 查看全部回复
5823
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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做其他业务收入 查看全部回复
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归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4770
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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您好,您具体是什么意思吗没做账吗? 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7920
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
记入固定资产里面 查看全部回复
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您好,这些在国家税务局网站上都是可以查到的 查看全部回复
可以开红字发票的 查看全部回复
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李伟老师
第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
4158
代收电费有没有差价? 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
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这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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这个需要综合分析的 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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您好。简单来说,先内部开会,达成协议。再去法院申请又破产程序。要找律师事务所会计师事务所 查看全部回复
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如果确认无法收回了,借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
6417
6813
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4833
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
您好,可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
4545
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14769
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
7497
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
进成本 查看全部回复
5067
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10638
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5202
这么做没错 查看全部回复
4455
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8847
5571
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
4995
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5796
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4212
2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
3825
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5130
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
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