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固定资产卡片账和固定资产明细账余额不一致,固定资产明细账的余额比卡片账上多700多万。是不是这个公司有的固定资产买来时直接入账了,没有建卡片账?那提折旧是按明细账提还是按卡片账提?需要把卡片账和明细账调一致吗?#其他行业#
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你好,请问公司的市场部,出去做活动,预支的费用是5000元,然后发生了餐饮费、活动需要购买的礼品费用、停车费、招兼职的费用等,很多是提供不了发票的,这个该怎么做账呢?没有发票的直接不管不做账吗?#服务业#
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您好 老师 我想请教一下您 ,我现在需要开始登记内帐,现在是我们的费用报销都是老板娘给我们的 没有公账的,我要做账怎么登记呢 报销人是我同事 付款人是我老板娘,是报销差旅费 罗某 借应付欧阳某某吗?#商业#
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我银行存款实际金额比账面上银行存款金额少一万二,我觉得有两个月的两笔分录不对,总共是要付6万购买LED大屏的钱,分两次支付的,四月我公司付对方购买LED大屏48000,对方给开发票,我当时没做固定资产,做的是 借:预付账款 48000 贷:银行存款 48000 借:管理费用/办公费 42477.88 应交税费/应交增值税/进项税额 5522.12 贷:预付账款 48000 5月付对方12000,对方开票了 借:固定资产/LED大屏 52200 应交税费/应交增值税/进项税额 7800 贷:预付账款 60000 冲4月账 借:预付账款 贷方—48000 贷:管理费用/办公费 借方—48000#初级#
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就是上个月我们公司外聘劳务人员,去税务局开发票,之前一直开的是劳务费发票,上个月税务局让我们开授课费发票,授课费发票是0税率。到了这个月税务局又说他们搞错了应该是开劳务费发票,让我们拿着上个月的发票冲红。可是我上个月的报表已经出来,税务也已经申报该怎么做账务处理#其他行业#
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