老师 您好,我公司有向国外进口GPU服务器的业务,自己负责报关和消费,但是在报关进来的时候只是缴纳了海关关税,已经成本已经按照海关缴款书上的金额入账了,但是货款的钱是在6个月内支付,在支付货款的时候,是按照付款当天的汇率付出,肯定和进关时候的汇率存在着差异,金额大的时候有几十万的汇率差,请问老师,这种怎么出分录呢?谢谢#出纳#
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就是起初进口一批货物是打算卖给国内客户,这次是临时决定出口,所以当时的进口海关增值税上的数量会多余出口的数量,在申报的时候,会填写“增值税专用发票”,这个是将发票上的全部填上去吗?#其他行业#
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A(个人)委托B(进出口贸易公司)代理进口一批货物,海关预缴增值税专用发票开的发票是B公司单抬头,A是个人不需要发票 1、B公司能否能认证抵扣该发票? 2、B公司可以以海关预缴增值税发票金额+服务费做无票收入吗?或开票给A吗? 3、还是只能做贸易合同后再开票给A? 4、这样开票会导致税负率很低,会被税局查吗#其他行业#
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下列选项中,关于消费税纳税地点的表述中,正确的有()。 (2.5分) A.除另有规定外,纳税人销售应税消费品应向纳税人机构所在地或居住地的主管税务机关纳税 B.除另有规定外,纳税人销售应税消费品应向生产地的主管税务机关纳税 C.委托加工的应税消费品,受托方为个人的,由委托方向机构所在地的主管税务机关申报纳税 D.进口的应税消费品,由进口人或者其代理人向报关地海关申报纳税 确认答案(多选)#初级#
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