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老师,原本企业员工工资一直挂账5000,发放分录也是按挂账编写的,但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊,而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录,公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税,计入贷方还是借方负数啊,本月所有税已经报完了,如果计入借方负数,应付职工薪酬余额还是对不上,如果计入贷方正数,要调整本月报表,哪个正确的呀,看前期别人调整的都是借方负数,不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#
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社保在A公司,实际在B建筑公司工作,B公司拖欠工资5个月未发放,是可以开材料票转出再转给私人?还是可以按1~5月每月5000,由公账转给私人,发放25,000,正好不用交个税?#出纳#
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建设自有工厂请工人来上班,总共产生费用2250元,工人自己去税务局代开发票了,代开发票的备注栏显示我们要给这个工人报个人所得税,我们报了个人所得税产生了290元税费,在今年二月份的时候税务局让我们做2023年度个税扣缴手续费退付申请,结果又把这290元退给我们了,请问这个过程的会计分录怎么做#房地产#
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老师,请教一下问题,个人去税务局代开劳务费发票,发票备注上写了付款方代扣代缴个税,公司不愿意承担这个个税,个人也不愿意承担。可以做工这张代开的发票公司可以不要,做工资表发放吗#服务业#
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