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答疑老师:税务师晓雨
承兑汇票是到期日后向公户开户行提交申请,然后银行会把这样承兑汇票的钱给收取回来,但是需要开对公账户 查看全部回复
问答已结束!
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所谓的税收洼地,就是地方税局政策 查看全部回复
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可以这样,等票到了转入库存商品或原材料 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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不单单是从金额上来判断,也涉及到企业管理和企业规范化制度上的考虑,如果企业是向着规范化发展,并且在管理上给予工会独立运作的权利那么就成立 查看全部回复
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是的,工会的账目和银行户是单独的开设的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
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您好,您们是一般纳税人还是小规模?物业给你们是专票还是普票? 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
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您好,你们是哪一方? 查看全部回复
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通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
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需要, 目前税务规定一般折旧残值率为5%。 查看全部回复
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您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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充值的钱作为预收账款,消费的时候再确认收入 查看全部回复
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是自开发票么?普票吧 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
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那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
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公众号:会计宝
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