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金税盘技术维护费怎样账务处理#建筑工程#
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20年入错科目是: 1.借:税金及附加 贷:应交税费-车辆购置税 2.借:应交税费-车辆购置税 贷:现金 20年账平了 到22年把这边车辆购置税调出做固定资产,如何调整?#建筑工程#
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老师您好,就是在2022年提前结转了成本5万,然后2023年7月份才收到发票,2024年1月份才付完款项,那我现在2024年结转剩余的成本是可以的吧?是否有什么影响?#建筑工程#
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我们租供销社土地,涉及到租金及地上建筑物的补偿款支出,供销社没有账户,上级单位是资产管理中心。这补偿款可以叫资产管理中心开单位的往来结算票据吗,但是租金合同是跟供销社签订的#建筑工程#
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