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我司成立前购置了3台设备,均在个人名下,用我父亲的名字买的,三台设备还在按揭期,就没有过户到公司名下,然后去年请的财会公司记账,将其中一台设备发票他们给我们入账成主营业务成本抵扣,然后税务局查到说要提供佐证证明去年亏空177万。这张发票他们不认可,咨询一下老师该如何处理?如果剔出来这张成本票,我们利润有120多万,不然要补交近8万的税款#其他行业#
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是不是把待办事项底下的申报表申报成功,这个阶段的申报工作就完成了?零申报的话不需要去点击税费缴纳?营业执照上面成立日期是4月的话,那4月这个申报期是不需要申报这家企业的?#其他行业#
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D建筑公司是县城的一家一般纳税人企业,6月开专票20万元(9%),开普票5万元(13%),取得增值税进项发票12万元(13%),已知该企业上期留底税额为1000元,本月进项税额转出500元,上半年的利润总额为259万,不存在调整项,那么该其企业需要缴纳哪几种税呢,每种税款各缴纳多少呢?#其他行业#
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捕捞公司 税务落户的话 是核定征收还是查账征收?#其他行业#
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公司与其他公司合作,销售彼此货物赚取返利。这种怎么做账?#其他行业#
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