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答疑老师:杨老师
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
佣金不能超过合同金额的5% 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:销售费用-佣金/返利 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以一次性计入费用 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,可以暂挂往来,1)公司收到款项时: 借:银行存款 dai:其他应付款--XX投资人 2)公司验资之后,将之前计入其他应付款的金额转入实收资本: 借:其他应付款--XX投资人 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以参考这样处理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们相当于是负责开采,用开采的服务换取产品 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你之前分录怎么做的,原路红字冲销 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 B公司支付的油费,计入成本。 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
批发零售行业主要检查账上库存和实际库存,销售 及采购的金额是否一致, 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
是之前没有完整的财务报表? 查看全部回复
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 原材料 dai 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
但是因为当时做账时是将预付款做成了对方申请的金额数,这句话是什么意思 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
收到款项是吗? 查看全部回复
①购入,借固定资产 100 应交增值税进项税13 dai银行存款113 ②一直到报废时的折旧 100*0.95/(10*12)*62=49.08333333 借管理费用或制造费用(看固定资产用途)49.08 dai累计折旧49.08 ③报废转入清理 借固定资产清理100-49.08=50.92 累计折旧49.08 dai固定资产100 ④清理费 借固定资产清理0.3 dai银行存款0.3 ⑤残值收入 借银行存款2 dai固定资产清理2 ⑥结转报废损益 借营业外支出50.92+0.3-2=49.22 dai固定资产清理49.22 查看全部回复
答疑老师:wam
基本的是按产品品种来核算 查看全部回复
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你们是承租方是吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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