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答疑老师:patience
如果申请了本期留抵退税,就是留抵进项没有了,如果下期开票了有增值税,那应交增值税=销项-进项,附加税是在实缴增值税的基础上征收的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
这个是别人给你开具的发票有红冲的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不能税前扣除 查看全部回复
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,具体有什么问题呢 查看全部回复
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点击我要查询 → 一户式查询 查看全部回复
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公司是没有业务么,你可以点一下确定 查看全部回复
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没有什么其他政策,等同企业 查看全部回复
答疑老师:许老师
填写退费申请表,提供退费相关资料,提交申请,待税务局审核通过后即可退回到公司账户 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,你是说金额还是科目? 查看全部回复
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你是指增值税么,目前政策还没下来,还不知道,明天应该就出新政策了。 查看全部回复
开普票不是免增值税吗 查看全部回复
企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。是根据应纳税所得额和企业所得税税率计算的。应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损 查看全部回复
答疑老师:李可可
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
增值税嘛 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
本年5.31前汇算的是2022.1.1-2022.12.31的企业所得税 查看全部回复
你好,请问11月填报9月10月金额,是申报工资么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
有5%征收率的业务就需要填,没有不需要 查看全部回复
发票联、抵扣联都需要盖发票专用章 查看全部回复
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公众号:会计宝
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