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答疑老师:王苗苗老师
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
根据实际业务 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你红冲之后他不可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思说账面上应交税费进项大于销项是留底的 , 但是实际应该是平的, 应交税费是0 , 那你把应交税费明细账打印出来 ,挨个对 ,那个地方造成的不平衡 ,与增值税申报表 ,挨个月份去核对, 电子税务局的申报表不会错 ! 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
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可以在以后经营中抵扣 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这个不能手写,不过这个不影响对方认证 查看全部回复
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答疑老师:patience
不可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不一定,可能能是之前收入开错了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
营业执照上是挂靠的地址吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
选择一个就可以了, 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
电脑的拆卸安装属于建筑服务安装服务 查看全部回复
目前还未接到税务总局相关通知 查看全部回复
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从税控系统打出来的,用A4纸也可以 查看全部回复
答疑老师:谭老师
不能抵扣进项 查看全部回复
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你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
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是 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
是查验增值税发票吗? 查看全部回复
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