我们公司小规模的库存现金有十几万现金,应该如处理,而且有些应收款没收回来几年了#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,有张去年5月开的专用发票,这个月可以入账吗,还能抵扣吗?#出纳#
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老师您好 21-23年的固定资产做成办公费用了, 我们公司是外包会计,当时也不懂公司需要要固定资产,申报高企的时候才知道是需要固定资产折旧表的,如果不申请高企的话,会计把电脑设备录取办公费用是没什么问题的,现在意思是之前的固定资产就不去调整了,好像也不太好调整,今年会放一批设备录取固定资产 现在申请高企需要出个说明,想问一下怎么写#出纳#
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员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗#出纳#
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我们买了一批原材料28071.9元,对方退了我们669.9元但是退到了我们不用的银行账号,这个不用的银行账号已经欠年费了,所以银行自动扣了165元的年费,然后我们把504.9元(669.9-165=504.9)又打给了对方,对方又把669.9元退到了我们正常的账户,然后给我们开了27402元的发票,这样就造成了我们应付账款这个供应商贷方余额有165的余额了,请问这165元该怎么做账? 我们已经做了的分录借:应付账款28071.9,借财务费用9,:银行存款28080.9元;借:财务费用165,贷银行存款16#出纳#
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