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答疑老师:张老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
按回单类型做账,收款回单做回款凭证,付款做付款凭证 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
是卖掉了商标是吗 查看全部回复
税金及附加 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:库存商品 dai:银行存款或应付账款等 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:固定资产 dai:银行存款2050 库存现金310 查看全部回复
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
预收账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
都是当月交当月的,可以不计提 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
1. 公司欲兑换承兑,比如10万元800元的费用 可以开发票的话我做怎么做账(借:银行存款99200 财务费用-手续费 800 dai:应收票据) 查看全部回复
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取得发票可以报销的 查看全部回复
计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
这个是什么原因多交? 查看全部回复
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做账看业务 查看全部回复
建议分开建账 查看全部回复
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从你的截图上看,这个月没有发生成本 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以,如果公司帐上有钱了可以归还 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
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