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答疑老师:Harry老师
你好,已经勾选认证了,那么就需要做分录了,要确认进项税额了。借:管理费用 应交税费--应交增值税--进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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你好,劳务报酬费用没有发票不允许税前扣除,公司付的劳务报酬费用是需要对方提供发票作为税前扣除凭证。 查看全部回复
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答疑老师:patience
缴纳个人所得税,财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,税率为税率为20% 查看全部回复
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答疑老师:许老师
工资、报销、借款等 查看全部回复
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注册会计师 你好,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表附表二本期认证相符以后月份抵扣的进项税额栏次,不在主表体现。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
【0901 组】 电子计算机及其外部设备 【0902 组】 记录、自动售货机和其他记数检测器 【0903 组】 其他办公用机械(不包括打字机、誉写机、油印机) 【0904 组】 衡器 【0905 组】 量具 【0906 组】 信号器具 【0907 组】 通讯导航设备 【0908 组】 音像设备 【0909 组】 摄影、电影用具及仪器 【0910 组】 测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器 【0911 组】 光学仪器 【0912 组】 光电传输材料 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是小规模原3%税率的免税 查看全部回复
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可以具体说下问题么 查看全部回复
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如果是真实发生的业务可以 查看全部回复
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应该是六税两费减半征收的退款 查看全部回复
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一般纳税人是可以开具普通发票的 查看全部回复
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可以不填写。老师建议还是按照完整信息填写。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
招待费不可以抵扣,进项税没有抵扣标准限额的规定 查看全部回复
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答疑老师:高老师
票种核定 查看全部回复
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4月有申报记录么 查看全部回复
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补计提即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
备案的话都需要报送 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
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公司与车主签订车辆租用协议,车主收取租金.公司所付租金可以在所得税前扣除,但必须取得正式发票.因此,车主须到税务局申请开租赁业发票,缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加,并按"财产租赁所得"缴纳个人所得税. 查看全部回复
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公司是把车卖了 ,是吧,开小汽车,税率13% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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