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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
257500/1.03=250000 查看全部回复
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是的,通过扣缴义务人即为公司帮代扣代缴 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是自然人电子税务局扣缴端的密码忘记了吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
根据提示打开网站提交申请 查看全部回复
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采集之后预提一下,就可以抵扣了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不需要。根据《国家税务总局关于〈机动车销售统一发票〉注册登记联加盖开票单位印章问题的通知》(国税函〔2006〕813号)规定,需要在注册登记联上加盖发票专用章,根据《国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知》(国税函〔2006〕479号)规定,抵扣联和报税联不得加盖印章。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
印花税需要先采集,再申报,如果税率出不来,需要重新选择 查看全部回复
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是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
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申报时将上次忘记填写的交的增值税,一并填写 或者是当月更正申报处理。 查看全部回复
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需要纳税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
有实际业务的话是可以开票的 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要,但是发票上没有显示传统的“发票专用章”,纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票,属于税务机关监制的发票,采用电子签名代替发票专用章,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票相同。 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
可以做营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
根据《国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告 2016 年第47 号)第一条规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,可以由购买方在发票系统申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),并暂按《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,在取得销售方开具的红字专用发票后,再进行账务处理。 因此,由于企业已经按照错误的发票入账,那么需要先开具《信息表》交给开票方,开票方据此开具增值税红字发票,企业可以按照红字发票进行红冲处理,然后再凭开票方开具的正确的蓝字发票重新进行账务处理。 查看全部回复
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可能是你们没有进行发票验旧 查看全部回复
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你好同学,在月初报税前完成即可 查看全部回复
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