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答疑老师:安叔老师
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
一般是一个公司内申报的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不用重新开 查看全部回复
答疑老师:易老师
一般合同都是含税的,所以计税金额是含税收入,还有采购金额合计 查看全部回复
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需要开发票还是什么? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
那可能是你申报表填错了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
要的 查看全部回复
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对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是季报,数字是4-6的合计 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
期间费用-财务费用 查看全部回复
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
填0.01 查看全部回复
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没有风险的 查看全部回复
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如果发票联丢失,可以用抵扣联复印件做为入账依据 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您说的申报什么? 查看全部回复
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可以具体说下问题么 查看全部回复
正常填呀 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
可以直接带税控盘,发票领购簿(发票章)直接去税务大厅办理。这里提示了先联系主管税务机关。建议先联系主管税务机关确认一下。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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