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答疑老师:安叔老师
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问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
替票的开票内容是什么 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
没有收入,可以扣除的招待费为0 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
营业收入包含主营业务收入和其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
资产负债表,利润表,全年科目余额表损益类科目就可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
租赁费有发票么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以更正申报的 查看全部回复
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汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
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对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
企业在筹建期间发生的筹办活动有关的业务招待费,可按照实际发生额的60%税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般直接根据税金及附加上金额直接填列 查看全部回复
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合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红 查看全部回复
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你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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是账面折旧填多了吗 查看全部回复
需要 查看全部回复
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白条是不是也是可以经过老板同意报销的,是的 查看全部回复
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可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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