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答疑老师:甜甜老师
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
好久买的? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
申报查询,找到相关税种,打印申报表 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
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那你看税局是怎么核定的,多久申报一次 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
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加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
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可以的。 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
税务规定 查看全部回复
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增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
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你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
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可以抵扣的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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