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答疑老师:易老师
借费用类或者成本类科目dai银行存款或者现金或者应付账款科目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
合并一笔申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
研发支出费用化支出期末需要结转到管理费用,借 管理费用-研发费用 dai研发支出-费用化支出 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以,可以先从外勤开始 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
正常来说这两者不能直接转换的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,对公账户收到无票收入,也要在当期确认收入和应交增值税,申报的时候直接填写在未开具发票列 查看全部回复
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答疑老师:wam
会计处理就是有关收入、成本、存货核算、确认,不同项目的分摊 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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属于一般纳税人的话,申报抵扣前需要先去增值税发票管理平台认证抵扣进项税 查看全部回复
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美业技术人员是你们公司的员工? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
开票时需要的, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
计入成本 查看全部回复
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与之前的一样 查看全部回复
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这个就是不能按期偿债的可能性 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们账上目前有利润没有? 查看全部回复
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只要是真实的业务支出可以入账的 查看全部回复
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修改的原因是什么? 查看全部回复
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需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
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公众号:会计宝
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