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答疑老师:税务师晓雨
是自开发票么?普票吧 查看全部回复
问答已结束!
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这是公司自己制度来设定了,没有统一规定 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
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直接查询辅助核算明细账,然后再点击导出来 查看全部回复
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看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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坏账准备是应收款项(含应收账款、其他应收款等)的备抵科目,一般会在在报表附注中体现出来,需要看报表附注或者总账或者科目余额表上 查看全部回复
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应该还是勾稽关系不正确导致的,建议再检查下然后记得点击保存 查看全部回复
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在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
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是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
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按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
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如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
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是的,单位部门不缴的就不用计提了 查看全部回复
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您好,从购入月份记账后的次月开始按月计提 查看全部回复
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先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
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亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
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冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
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如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
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你们现在是处于经营期还是筹建期呢亲 查看全部回复
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公众号:会计宝
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