公司员工用自己的工资帮别人付社保,应该怎么做分录正常付工资是借管理费用2298贷银行存款2298.91然后帮别人付了1000的工资,应该体现到账上吗,被付的不是公司的员工#服务业#
浏览:2870 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司收到水电气费是,借库存现金200贷主营业务成本200红字 收到房租押金是借库存现金3000贷其他应付款3000,现在退回部分押金,收的押金是3000有200的水电费从押金中扣,应该怎样做分录#服务业#
浏览:2863 收藏
我们是一家俱乐部,现在跟一个平台合作,从平台收客人,平台收款后扣除费用,转给我们,差额开服务费。由于俱乐部没有组织的权限,所以实际业务是旅行社操作的,旅行社需要给客人开全额发票,请问俱乐部跟旅行社这块业务如何处理比较适合?#服务业#
浏览:3231 收藏
20年没有研发费用,然后审计帮我们弄了研发费用,是从一些费用挪到研发费用,然后我们就根据审计报告调整分录,改了之后,修改后的凭证可以重叠贴在原来的凭证嘛?因为以前的凭证已经装订了拆不了。#服务业#
浏览:4074 收藏