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答疑老师:孙老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
负数发票冲后,总销售额是负数对吗 查看全部回复
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作废掉原纸质发票 查看全部回复
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答疑老师:patience
都可以 查看全部回复
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开的发票税目是技术服务吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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可以,增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照不含税收入填 查看全部回复
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你们有红冲免税政策之前1%的发票吗? 查看全部回复
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2月的只要确定申报成功了就好,不用管 查看全部回复
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可以,报税处理-网上抄报-发票同步 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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小规模开普票免税就是没有税费,所以就不要写应交税费 查看全部回复
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电子税务局申报的时候会自动计算 查看全部回复
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你好,可以正常申报 查看全部回复
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没有税控盘也能报税的.税控盘只是开发票时使用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,具体问题是什么? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以代开发票,现在个人代开发票免增值税,劳务费一次800以下免个税 查看全部回复
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只有在金三核心征管系统【文化事业建设费缴费信息报告】模块中,进行文化事业建设费缴费信息报告时,将“广告业是否允许差额扣除”选择为“是”的纳税人,才可以填报附表《应税服务减除项目清单》。如果纳税人属于广告业允许差额扣除的情形,可联系主管税务机关核实后,修改“广告业是否允许差额扣除”为“是”,再据实填写附表《应税服务减除项目清单》。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按增值税表报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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