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我是一般纳税人制造业企业,我销售自己使用过固定资产给对方,开票开13个点,而且是专票,我账务处理怎么处理?会计分录如何写?是之前我购进固定资产折旧过。#工业制造#
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看详情
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你好,公司找别人借了一笔钱,这笔钱没有到公司银行帐和现金帐上 ,直接转给了工司员工去缴税,到时候这笔钱由公司还款,应该怎么做账务处理呢?#建筑工程#
1、收到外部借款并给到员工时,可作为员工从公司的借款 借:其他应收款-xx员工 dai:其他应付款-xx公司 2、员工缴税,相当于报账冲抵借款 借:相关税金科目 dai:其他应收款-xx员工 3、公司归还外部借款 借:其他应付款-xx公司 dai:银行存款/现金 查看详情
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