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# 电商,行业 #
电商属于什么行业
# 电商,行业 #
电商属于什么行业
# 抵扣,进项票 #
我想问一下,已经抵扣的进项票怎么冲减
# 申报,增值税,留底,交税,操作 #
您好,我申报增值税的时候有个上期留底一千多块钱,但不想用留底税额,想直接交税,这个怎么操作啊
# 工资表,应发工资,实际发放,出纳,费用,报销单,工资,处理 #
我想问一下,这个工资表做的应发工资,和实际发放不一样。应发687.44实际发了2684.96,然后出纳写了一张费用报销单上面1997.52,说这个工资是转正后12天工资,我没理解为什么转正工资不做在工资表里面?那我的工资表和实际发放对不上了?我想问下怎么做才是正确处理呢?
# 注销,未分配利润,实收资本,做账,处理 #
老师好,请问公司注销后,未分配利润为负,实收资本需要做账务处理吗?
# 充电桩,收入,申报,增值税,代开,发票,扣除,怎么处理 #
企业的充电桩用的某个平台的运营,平时收入打款都是通过平台看的,正常企业充电桩收入就按平台每天显示的收入做未票收入申报增值税,那平台代开的发票从收入里扣除了,那企业在做未票收入时怎么处理呢
# 公车,入账,固定资产,折旧,金蝶 #
比如:2023年1月买入一辆车子,买价100000元,2023年1月买入就开始放在公司用做公车使用,当时没有入账做固定资产,2024年1月打算给他卖掉,卖了85000元,假如2023年2月-2024年1月这台车折旧为10000元,那么我2024年1月要将这笔85000元来入账,这个在金蝶里面来做张要咋做?
# 商贸公司,工会经费 #
商贸公司15人,需要交工会经费吗?以前没交过
# 退回,处理 #
老师们,我想问一下就是我们公司的车四月份卖给另一个公司了,但是五月份又退回来了,该如何处理呢?
# 税务,账户,退税,增值税,申报,税局,风险 #
公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税,显示是由于申报产生的多交退税,我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢?如果我贸然点了退税,会不会导致税局来查我们公司账目,造成风险
# 开票,合同,账务,处理,缴纳,增值税 #
当月已开票未收到款,未履行合同义务,账务如何处理,是否需要缴纳增值税
# 技术服务,业务,运输费,专票,分录 #
我们是技术服务公司,业务发生过程中涉及到了运输,付给了运输公司运输费,他给开回了专票,分录应该怎么做呢
# 注销,其他应收,其他应付款,调整 #
公司需要注销,但他账上挂着其他应收款800万、其他应付款400万,且都收不回来也付不出去,这得怎么调整
# 工程,单位,办公楼,咨询,费用,分摊 #
老师,我们是搞工程的,现在三家单位集中在一栋彩钢房办公楼办公,彩钢房办公楼是有我们一家修建,厕所、澡堂、食堂是我们的,门岗人员,打扫卫生人员也是我们的,平时招待是我们负责,想咨询下有什么好的管理思路和费用分摊方案
# 知识产权,入账 #
软著,和其他类型的知识产权,需要入账吗,可以不入吗
# 电脑,发票 #
您好,公司购买电脑,但是卖方只能开电视的发票可以吗?
# 投资 #
企业在3个以上(含3个)省级投资设立企业的情况说明
# 签约,付款 #
老师,我们跟客户签约的是他们的a公司。收到的款项是他们b公司付过来的,他抬头想开到a公司。可能是不小心付错了,因为以前都是a公司签约a公司付款的。现在怎么办?
# 工资,成本,费用 #
一般来说工资是进成本,还是费用
# 合同 #
老师 合同续签
# 时间,开具,普通发票,冲红,处理,小规模企业 #
历史问题以往年度(时间比较久,五年)开具了普通发票,一直未入帐,请问这个是能冲红还是做坏帐处理,小规模企业
# 增值税,计提 #
增值税需要计提吗,可以不计提吗
# 境内,单位,境外,开具,增值税,普票,购买方,发票,名称,开具发票 #
老师,境内单位给境外单位开具增值税普票,但是购买方发票抬头名称是英文,发票细则要求使用中文,这种情况下怎么开具发票
# 股东,个人,知识产权,出资 #
股东个人知识产权出资问题
# 股权,法人,股东,自然人,代付,投资款 #
公司股权为一个法人股东,一个自然人股东,那这个法人股东可以帮自然人股东代付公司投资款吗?
# 开票,技术服务费 #
开票内容写Ai数智技术服务费可以的吗
# 成本核算,加权平均法,核算,代加工,原材料,计算公式,存货,成本 #
请问公司成本核算采用月末一次加权平均法核算,那我们帮别人代加工,对方提供的原材料,那这部分原材料是否要计算,因为月末一次加权平均法的计算公式不是为(月初存货成本+本期购进成本)/月初存货数量+本期购进数量吗?那这个对方提供的原材料数量是否要计入
# 开票,发票,招待费,比例,扣除 #
购买酒,公司做招待,对方开票内容也是酒,这个发票也是入招待费,年底按全年比例扣除招待费是吗
# 利润率,利润,税率 #
您好,产值为200万元。按照利润率10%计算,新增利润为200万元×10%=20万元。按照税率15%计算,新增纳税为20万元×15%=3万元。 请问里面的税率怎么计算,新增纳税是什么
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