去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金

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2021/10/20 9:45:33

去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 dai:主营业务收入dai:应交税费-应交增值税-销项税金

我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题?

就是我想听听其他老师的想法,老师您觉得需要借以前年度损益调整吗?还有结转成本的那块需不需要调整

不需要,都不需要

国税函[2008]875号 《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知规定》:企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。

不管是从税法上,还是会计准则上,都不需要

你这又不是资产负债表日后事项,也就不涉及以前年度损益调整

你是发生了折让,少给你钱了,又不是退货,你的成本变了吗?

成本都没有变,为什么要冲减成本?

国税函[2008]875号 企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。 企业发生折让的当期是这个月,冲减当期销售商品收入这句话应该怎么来理解呢?销售收入去年就确认收入了呀

说的是你发生折让的日期,冲减折让时期的收入

你要是听不懂的话,那么就先记住,之前老师回复的就是正确的,也是最规范的

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2021-10-20 09:45会计新人

去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 dai:主营业务收入dai:应交税费-应交增值税-销项税金
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andy老师2021-10-20 09:53

我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题?

2021-10-20 09:57会计新人

就是我想听听其他老师的想法,老师您觉得需要借以前年度损益调整吗?还有结转成本的那块需不需要调整
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-20 09:59

不需要,都不需要
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andy老师2021-10-20 10:00

国税函[2008]875号 《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知规定》:企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。
会计宝

andy老师2021-10-20 10:01

不管是从税法上,还是会计准则上,都不需要
会计宝

andy老师2021-10-20 10:01

你这又不是资产负债表日后事项,也就不涉及以前年度损益调整
会计宝

andy老师2021-10-20 10:02

你是发生了折让,少给你钱了,又不是退货,你的成本变了吗?
会计宝

andy老师2021-10-20 10:02

成本都没有变,为什么要冲减成本?

2021-10-20 10:25会计新人

国税函[2008]875号 企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。 企业发生折让的当期是这个月,冲减当期销售商品收入这句话应该怎么来理解呢?销售收入去年就确认收入了呀
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andy老师2021-10-20 10:27

说的是你发生折让的日期,冲减折让时期的收入
会计宝

andy老师2021-10-20 10:29

你要是听不懂的话,那么就先记住,之前老师回复的就是正确的,也是最规范的

2021-10-20 10:30会计新人

好的,谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2021-10-20 10:31

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