我们是建筑行业的劳务公司,有一笔业务是上游公司给我们开9%的工程款发票,我们给另一家公司也开9%的发票,另一家公司的账务处理为借:应收账款—公司,贷:主营业务收入—9%发票 应交税费—应交增值税(销项税额) 那做上游公司的账务处理 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应收账款—公司, 是这样吗?
原标题:老师,我们是建筑行业的劳务公司,有一笔业务是上游公司给我们开9%的工程款发票,我们给另一家公司也开9%的发票,另一家公司的账务处理为借:应收账款—公司,贷:主营业务收入—9%发票 应交税费—应交增值税(销项税额)
那做上游公司的账务处理 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应收账款—公司,
是这样吗?
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2021/12/3 15:47:26
老师,我们是建筑行业的劳务公司,有一笔业务是上游公司给我们开9%的工程款发票,我们给另一家公司也开9%的发票,另一家公司的账务处理为借:应收账款—公司,dai:主营业务收入—9%发票 应交税费—应交增值税(销项税额)
那做上游公司的账务处理 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应收账款—公司,
是这样吗?
我们平常都是开3%的劳务费发票
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款
另外您需要注意你给别人提供的服务是否可以开9%的发票,因为根据你说你们劳务费开的是3%,则很可能你们是小规模纳税人
我们是一般纳税人,简易征收
那我这样的处理是对的?是吗
您的分录最后是应收是错误的哦
除非你的客户和供应商是一家
我们之前给这家公司开过3%的劳务费,放在了应收账款里
这次是这家公司开给我们9%工程款
您给别人开票放在应收是没问题的呀
好的,谢谢