一般纳税人公司,提供推广咨询服务。一般都是先收付款再开发票,麻烦看下下面的分录正确吗? 公司收到推广费: 借:银行存款 贷:预收账款 开具专票时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 公司支付推广费时: 借:预付账款 贷:银行存款 公司收到推广费专票时: 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
原标题:老师好,一般纳税人公司,提供推广咨询服务。一般都是先收付款再开发票,麻烦看下下面的分录正确吗?
公司收到推广费:
借:银行存款
贷:预收账款
开具专票时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
公司支付推广费时:
借:预付账款
贷:银行存款
公司收到推广费专票时:
借:主营业务成本
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
2022/9/7 10:09:43
老师好,一般纳税人公司,提供推广咨询服务。一般都是先收付款再开发票,麻烦看下下面的分录正确吗?
公司收到推广费:
借:银行存款
dai:预收账款
开具专票时:
借:预收账款
dai:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
公司支付推广费时:
借:预付账款
dai:银行存款
公司收到推广费专票时:
借:主营业务成本
应交税费-应交增值税(进项税额)
dai:预付账款
分录没有问题
预付和开具发票时间间隔不长可以这样
如果是服务已经提供,款项已付只是发票未开具,而且开票时间比较长的建议先确认收入或者成本,后期收到发票在原分录红冲
中秋节会员充值活动可以看下