是企业所得税汇算清缴后,需要补上一年度的税款,请问分录是记:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税;还是记 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税?(执行小企业会计准则)

原标题:是企业所得税汇算清缴后,需要补上一年度的税款,请问分录是记:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税;还是记 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税?(执行小企业会计准则)

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2021/12/16 8:41:17

是企业所得税汇算清缴后,需要补上一年度的税款,请问分录是记:借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税;还是记 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交所得税?(执行小企业会计准则)

小企业会计准则:借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税

如果记所得税费用,那这个金额会不会计入到今年纳税申报表中本年累计实际已缴纳的所得税额?还是说,在申报今年的预缴所得税时,得把补缴的上年的所得税金额减掉?如果减掉,那和利润表是不是就不匹配了?举例说,我今年3月做上年度的汇算清缴,需要补缴上年所得税1万元。在今年4月的时候,申报今年第一季的所得税,应缴纳所得税5万元,那4月的纳税申报表中,本年累计实际移交所得税额这个项目中,填1万?还是填0?

填0。实际已缴纳所得税额:填按照税收规定已在此前月(季)度申报预缴企业所得税的本年累计金额。

那上传利润表时,我利润表中的所得税费用是1万,这个不一致也没问题?

一般问题不大的。即使税务局让你解释,你这个也是可以很好解释的。

目前公司采取的账务处理方法是,用的利润分配-未分配利润这个科目,是继续延续?还是予以纠正呢?

小企业会计准则补缴以前年度税费,都是计所得税费用科目;企业会计准则补缴以前年度税费,是用以前年度损益调整科目。你们的账务处理是否纠正要问问领导的意见哦。

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2021-12-16 08:4169396228

是企业所得税汇算清缴后,需要补上一年度的税款,请问分录是记:借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税;还是记 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交所得税?(执行小企业会计准则)
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xinyue2021-12-16 08:43

小企业会计准则:借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税
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2021-12-16 08:5369396228

如果记所得税费用,那这个金额会不会计入到今年纳税申报表中本年累计实际已缴纳的所得税额?还是说,在申报今年的预缴所得税时,得把补缴的上年的所得税金额减掉?如果减掉,那和利润表是不是就不匹配了?举例说,我今年3月做上年度的汇算清缴,需要补缴上年所得税1万元。在今年4月的时候,申报今年第一季的所得税,应缴纳所得税5万元,那4月的纳税申报表中,本年累计实际移交所得税额这个项目中,填1万?还是填0?
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xinyue2021-12-16 08:58

填0。实际已缴纳所得税额:填按照税收规定已在此前月(季)度申报预缴企业所得税的本年累计金额。

2021-12-16 09:0369396228

那上传利润表时,我利润表中的所得税费用是1万,这个不一致也没问题?
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xinyue2021-12-16 09:06

一般问题不大的。即使税务局让你解释,你这个也是可以很好解释的。

2021-12-16 09:2169396228

目前公司采取的账务处理方法是,用的利润分配-未分配利润这个科目,是继续延续?还是予以纠正呢?
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xinyue2021-12-16 09:24

小企业会计准则补缴以前年度税费,都是计所得税费用科目;企业会计准则补缴以前年度税费,是用以前年度损益调整科目。你们的账务处理是否纠正要问问领导的意见哦。
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xinyue2021-12-16 09:25

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