就是我现在接一家账回来做,然后我发现他工资,是用现金发的,然后银行扣的社保,但是从7月份之后就没申报数据,财务报表数据一直停留在6月份.我现在改的话是在利润表那里的管理费用加上7月—12月扣的社保费用的金额吗,还有资产负债表是不是要改货币资金那里
原标题:老师,我想问一个问题,就是我现在接一家账回来做,然后我发现他工资,是用现金发的,然后银行扣的社保,但是从7月份之后就没申报数据,财务报表数据一直停留在6月份.我现在改的话是在利润表那里的管理费用加上7月—12月扣的社保费用的金额吗,还有资产负债表是不是要改货币资金那里
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2022/1/12 0:28:05
老师,我想问一个问题,就是我现在接一家账回来做,然后我发现他工资,是用现金发的,然后银行扣的社保,但是从7月份之后就没申报数据,财务报表数据一直停留在6月份.我现在改的话是在利润表那里的管理费用加上7月—12月扣的社保费用的金额吗,还有资产负债表是不是要改货币资金那里
社保要补题单位部分分录
把计提的单位和个人部分的社保费填入利润表里的管理费用是吗,因为之前的会计我看了一下她没有当时个人部分的社保也没有计提
计提单位部分加到利润表里面
个人的不用吗
我建议你补入账,不要再报表中直接加减,容易出错
那资产负债表是不是货币资金的数据也会变呢
个人社保是代扣代缴,不计入损益
是的
如果个人社保也是公司全部承担的呢
资产负债表的货币资金数是不是对得上12月份银行的最后余额,因为她从7月份开始就没做账,所以我不知道货币资金的数应该是哪个数才是正确的
按理来说不应该是这样,如果全部都是公司承担,可以做一个工资,数额就是社保个人部分的数额,这样代扣代缴后,实发就是0
那你就需要把2021年从7月开始逐月核对银行流水
那我资产负债表的货币资金数是要依据哪里的数呢,银行的余额吗
因为那个财务从7月就开始没有做账,工资是有照发的,银行也是扣社保
就是没有入账,所以现在财务报表不知道怎么调整
货币资金余额要跟每个月的银行对账单核对
所以都要把之前发生的成本费用入账后生成报表,而不是直接调账
而不是直接修改报表
因为对方现在无法给到我科目余额表,所以我无法建账
所以就无法做账,只能通过自己手动调整财务报表
这种情况我要怎么办呢
那里就要跟对方衔接,请对方提供
如果对方不配合,你就只有根据银行流水票据重新入账
对,我让她提供,她那边无法配合
那老师您的意思是我去打7—12月的银行流水出来,计算后自己手动录入财务报表数据吗
是的,那就重新做账