就是比如公司在京东上购买京东E卡(有面值300和500的)开具电子普通发票30000,银行付款30000,送给客户如何做会计分录?那如果是送给员工又是如何做会计分录的呢?如何做账才能合理避税呢?为什么电子普通发票上税率是不征税?麻烦老师辛苦一下,给我解释详细一点。
原标题:老师,你好!就是比如公司在京东上购买京东E卡(有面值300和500的)开具电子普通发票30000,银行付款30000,送给客户如何做会计分录?那如果是送给员工又是如何做会计分录的呢?如何做账才能合理避税呢?为什么电子普通发票上税率是不征税?麻烦老师辛苦一下,给我解释详细一点。
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2022/2/17 10:39:22
老师,你好!就是比如公司在京东上购买京东E卡(有面值300和500的)开具电子普通发票30000,银行付款30000,送给客户如何做会计分录?那如果是送给员工又是如何做会计分录的呢?如何做账才能合理避税呢?为什么电子普通发票上税率是不征税?麻烦老师辛苦一下,给我解释详细一点。
发票内容开的是什么?
预付卡销售*京东E卡
这个税率栏显示的是什么
不征税
三个字
那就是对的呀,因为未消费所以这个发票就好像收据的性质,实际消费时再开具消费的发票
老是麻烦你帮我做一下问的那两种情况的会计分录,还有就是解释下为什么京东卡开的税率是不征税,国家有出什么公告吗?我不是问是不是京东给我开票有错误。
有文件的
稍等
《不征税发票适用情形》里有
两种情况的会计分录,稍等下,正在写
购入时:
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
dai:银行存款
送客户时
借:销售费用-业务招待费
dai:库存商品
dai:应交税费-应交增值税(销项税额)
没有进项税可以不写
送给员工的计入应付职工薪酬,因为这个能量化到每个人身上,所以需要并入工资缴纳个税
老师,我这只是电子普票。哎
借预付账款预付卡30000dai银行存款30000
送客户借管理费用业务招待费dai预付账款预付卡
送职工借应付职工薪酬福利费dai预付账款预付卡
根据国家税务总局公告2016年第53号的规定,应该开具不征税的增值税普通发票。电票纸质都可以
员工的福利费要并入员工当月工资,按“工资薪金”代扣个税。