12月做了一笔分录 借:管理费用-其他 10000000 贷:其他应付款-股东(没有票) 1月有专票了,价:472750 税:28365.18 合计:501117.12 一般纳税人,进项专票1月已经抵税,我想用1月的冲减去年12月到管理费用-其它,应该怎么做啊
原标题:12月做了一笔分录
借:管理费用-其他 10000000
贷:其他应付款-股东(没有票)
1月有专票了,价:472750 税:28365.18
合计:501117.12
一般纳税人,进项专票1月已经抵税,我想用1月的冲减去年12月到管理费用-其它,应该怎么做啊
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2022/2/18 18:26:13
12月做了一笔分录
借:管理费用-其他 10000000
dai:其他应付款-股东(没有票)
1月有专票了,价:472750 税:28365.18
合计:501117.12
一般纳税人,进项专票1月已经抵税,我想用1月的冲减去年12月到管理费用-其它,应该怎么做啊
小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12
提醒:这样红冲可能会导致1月份费用为负较多