我之前单位是先做应付和银行,月末根据库管给的入库成本,倒挤出成本 进项发票不是随货到的,经常记暂估 刚才说的关于成本的都是我们企业推到出来的,我想了解一下别的企业在成本这怎么核算 就先付进货款,进项发票不知道什么时候能到,想知道这种情况怎么记账
原标题: 我之前单位是先做应付和银行,月末根据库管给的入库成本,倒挤出成本 进项发票不是随货到的,经常记暂估 刚才说的关于成本的都是我们企业推到出来的,我想了解一下别的企业在成本这怎么核算 就先付进货款,进项发票不知道什么时候能到,想知道这种情况怎么记账
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
2022/2/28 15:45:59
我之前单位是先做应付和银行,月末根据库管给的入库成本,倒挤出成本 进项发票不是随货到的,经常记暂估 刚才说的关于成本的都是我们企业推到出来的,我想了解一下别的企业在成本这怎么核算 就先付进货款,进项发票不知道什么时候能到,想知道这种情况怎么记账
可以根据采购合同暂估入库。
没有合同呢
就只有对公付款记录,和进货申请单
可以按对公付款记录来暂估
那是需要一笔一笔的做吗?
可以一个月累计一次做
就在表格登记是吗?到月末一起统计是吗?看那些是到发票那些没到吗?
可以的