我们现在公司有之前的公司变更过来了之前的公司也没有做账,现在变更后从1月份开始做账,所以期初数据银行流水这些要怎么做账才能做平了,是不是可以录一张凭证后平衡就可以了

原标题:老师,我们现在公司有之前的公司变更过来了之前的公司也没有做账,现在变更后从1月份开始做账,所以期初数据银行流水这些要怎么做账才能做平了,是不是可以录一张凭证后平衡就可以了

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2022/3/16 11:13:55

老师,我们现在公司有之前的公司变更过来了之前的公司也没有做账,现在变更后从1月份开始做账,所以期初数据银行流水这些要怎么做账才能做平了,是不是可以录一张凭证后平衡就可以了

以前没帐,你有期初数据吗

期初数据是指财务报表吗?

我只有银行流水

科目余额表,财务报表

都没有。我在税局导出来的财务报表都是零

或者你期初都是0启帐,然后按照你的银行流水,单据,发票做分录做账

我可以录一张凭证,借:银行存款(去年12月底的数):dai方:其他应付款(是之前别的公司转入的)往来款

可以

期初都是0起账那银行流水对得上啊

你从银行开始有流水开始打印出来做账呀

你没有期初数据呀

那我录这个凭证的话12月底的余额数是654,那dai方其他应付款(公司)也是654吗

是呀

从银行开始有流水2018年开始沃?那么久远了怎么做账

dai方其他应付款654的话,之前那个公司打进来的款也不是654的呀

这样做没事吗

那没办法,你前期数据都是0,你要项目清晰,就得把以前都补做进去

你做分录收款是按银行回单做的

那我可以选择我刚刚的那一个方法吗录那一张凭证

打款不是654,肯定就不能做654

分录是根据经济业务来的,我不晓得你后面的是怎么回事

你可以看看初级会计的书

那我录这张凭证不得根据12月底最后一天余额来录吗,余额是这个数

还是我dai方挂其他科目

你录分录是根据银行回单,或者发票,或者报销单

不是说哪天的余额

那我现在要怎么做呢期初数据没有

比如你12月收到某单位的货款那么借银行存款dai应收账款

前面不是说了吗

也不可能从有银行流水那天开始做账

期初0启帐,把最开始的银行流水都打印出来把帐补起来

那你的帐就都不太准

2018年开始耶,而且以前有一个一般户账户注销了流水也找不到了

哪个注销了的就没办法了

你想好好的都弄清楚的话就得把前面的帐补起来

那我可以录一张凭证来让期初平衡起账吗

不想补前面的帐了

可以,那么就是帐不准

把后面做好就行

你前面不是说12月那样做吗

财务的数据是个连续的

期初不准,期末肯定不准呀

可是dai方你不是说不能挂其他应付款公司这一笔

那是不准,想好好做肯定不行

你现在是不补帐

直接12月那个余额,那就可以呢,当然那个公司的余额就不准

你12月银行存款余额是654,你可以做654dai其他应付款654,但是实际上这个其他应付款这个单位余额并不一定是654,

就是我说的数据不准

好难🤯

你如果不想补前面的帐,那你就可以这样做,但是数据都是不准的

没办法因为你的这个单位交到你手上的时候就是这么个情况

我去年12月份银行流水余额是这样

那我在录凭证时候摘要写什么

收款就写收款付款就写付款

我12月份最后余额是扣了社保的哪我就写扣社保借银行存款,dai其他应付款公司这样?

扣社保是银行存款减少

那我不录一笔期初的话银行流水对不上了

扣社保是银行存款减少

跟你录入不录入是2回事,

啊,那我录期初凭证怎么录

12月余额是668.02

按照你的要求你可以做借银行存款dai其他应付款前期暂挂

只能保证这个时候银行存款是准的,那个其他应付款前期暂挂是启用的一个科目,区别对待的,

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2022-03-16 11:13匿名提问

老师,我们现在公司有之前的公司变更过来了之前的公司也没有做账,现在变更后从1月份开始做账,所以期初数据银行流水这些要怎么做账才能做平了,是不是可以录一张凭证后平衡就可以了
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:14

以前没帐,你有期初数据吗
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2022-03-16 11:15匿名提问

期初数据是指财务报表吗?
会计宝

2022-03-16 11:16匿名提问

我只有银行流水
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:16

科目余额表,财务报表

2022-03-16 11:16匿名提问

都没有。我在税局导出来的财务报表都是零
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:17

或者你期初都是0启帐,然后按照你的银行流水,单据,发票做分录做账

2022-03-16 11:18匿名提问

我可以录一张凭证,借:银行存款(去年12月底的数):dai方:其他应付款(是之前别的公司转入的)往来款
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:18

可以

2022-03-16 11:18匿名提问

期初都是0起账那银行流水对得上啊
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:19

你从银行开始有流水开始打印出来做账呀
会计宝

易老师2022-03-16 11:19

你没有期初数据呀

2022-03-16 11:19匿名提问

那我录这个凭证的话12月底的余额数是654,那dai方其他应付款(公司)也是654吗
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:20

是呀

2022-03-16 11:20匿名提问

从银行开始有流水2018年开始沃?那么久远了怎么做账
会计宝

2022-03-16 11:21匿名提问

dai方其他应付款654的话,之前那个公司打进来的款也不是654的呀
会计宝

2022-03-16 11:22匿名提问

这样做没事吗
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:22

那没办法,你前期数据都是0,你要项目清晰,就得把以前都补做进去
会计宝

易老师2022-03-16 11:23

你做分录收款是按银行回单做的

2022-03-16 11:23匿名提问

那我可以选择我刚刚的那一个方法吗录那一张凭证
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:23

打款不是654,肯定就不能做654
会计宝

易老师2022-03-16 11:24

分录是根据经济业务来的,我不晓得你后面的是怎么回事
会计宝

易老师2022-03-16 11:24

你可以看看初级会计的书

2022-03-16 11:29匿名提问

那我录这张凭证不得根据12月底最后一天余额来录吗,余额是这个数
会计宝

2022-03-16 11:29匿名提问

还是我dai方挂其他科目
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:29

你录分录是根据银行回单,或者发票,或者报销单
会计宝

易老师2022-03-16 11:30

不是说哪天的余额

2022-03-16 11:30匿名提问

那我现在要怎么做呢期初数据没有
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:30

比如你12月收到某单位的货款那么借银行存款dai应收账款
会计宝

易老师2022-03-16 11:30

前面不是说了吗

2022-03-16 11:31匿名提问

也不可能从有银行流水那天开始做账
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:31

期初0启帐,把最开始的银行流水都打印出来把帐补起来
会计宝

易老师2022-03-16 11:31

那你的帐就都不太准

2022-03-16 11:32匿名提问

2018年开始耶,而且以前有一个一般户账户注销了流水也找不到了
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:32

哪个注销了的就没办法了
会计宝

易老师2022-03-16 11:32

你想好好的都弄清楚的话就得把前面的帐补起来

2022-03-16 11:33匿名提问

那我可以录一张凭证来让期初平衡起账吗
会计宝

2022-03-16 11:33匿名提问

不想补前面的帐了
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:33

可以,那么就是帐不准

2022-03-16 11:33匿名提问

把后面做好就行
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:34

你前面不是说12月那样做吗
会计宝

易老师2022-03-16 11:34

财务的数据是个连续的
会计宝

易老师2022-03-16 11:34

期初不准,期末肯定不准呀

2022-03-16 11:34匿名提问

可是dai方你不是说不能挂其他应付款公司这一笔
会计宝
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易老师2022-03-16 11:34

那是不准,想好好做肯定不行
会计宝

易老师2022-03-16 11:35

你现在是不补帐
会计宝

易老师2022-03-16 11:35

直接12月那个余额,那就可以呢,当然那个公司的余额就不准
会计宝

易老师2022-03-16 11:37

你12月银行存款余额是654,你可以做654dai其他应付款654,但是实际上这个其他应付款这个单位余额并不一定是654,
会计宝

易老师2022-03-16 11:37

就是我说的数据不准

2022-03-16 11:37匿名提问

好难🤯
会计宝
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易老师2022-03-16 11:38

你如果不想补前面的帐,那你就可以这样做,但是数据都是不准的
会计宝

易老师2022-03-16 11:38

没办法因为你的这个单位交到你手上的时候就是这么个情况

2022-03-16 11:39匿名提问

会计宝
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2022-03-16 11:53匿名提问

我去年12月份银行流水余额是这样
会计宝

2022-03-16 11:54匿名提问

那我在录凭证时候摘要写什么
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 11:54

收款就写收款付款就写付款

2022-03-16 14:28匿名提问

我12月份最后余额是扣了社保的哪我就写扣社保借银行存款,dai其他应付款公司这样?
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 14:30

扣社保是银行存款减少

2022-03-16 14:40匿名提问

那我不录一笔期初的话银行流水对不上了
会计宝
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易老师2022-03-16 14:40

扣社保是银行存款减少
会计宝

易老师2022-03-16 14:41

跟你录入不录入是2回事,

2022-03-16 14:53匿名提问

啊,那我录期初凭证怎么录
会计宝

2022-03-16 14:53匿名提问

12月余额是668.02
会计宝
会计宝

易老师2022-03-16 14:56

按照你的要求你可以做借银行存款dai其他应付款前期暂挂
会计宝

易老师2022-03-16 14:57

只能保证这个时候银行存款是准的,那个其他应付款前期暂挂是启用的一个科目,区别对待的,
易老师

易老师2022-03-16 14:58

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